近日,根据《陕西省科学技术厅关于开展二级单位财务综合管理工作情况检查的通知》,财务管理部积极配合,准备相关备查资料,顺利通过本次科技厅财务综合管理工作检查。
此次检查旨在做好财务管理、绩效管理、预算执行监管等工作,进一步提高各单位财务管理水平,评价结果将与下一年各单位财政预算经费挂钩。
专家组详细检查了研究院2023年度会计基础、绩效管理、预算执行、内控建设、科研项目实施执行情况、各类审计和巡视督查等工作发现问题的整改情况,并进行了现场审计和实地考察。财务管理部积极配合专家组的工作,提供必要的支持和协助,提前整理并准备好所有相关的资料,包括但不限于账簿、凭证、报表以及相关的合同和协议。经过检查,专家组对研究院的财务综合管理工作给予了高度评价,认为研究院的财务管理实现了制度完善、流程规范、操作透明,满足了国家相关法律、法规及政策的规定。
财务管理部将以此次检查为契机,进一步强化内部管理流程,提升财务管理水平,为推动研究院持续健康发展贡献智慧与力量。财务管理部将进一步加强职工培训,提升职工的专业能力,确保财务人员能够准确把握财务政策,合理规避风险,确保每一项财务决策都符合研究院的长远利益,为研究院的稳健发展提供坚实的财务支撑。
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